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江慧

作品数:5 被引量:7H指数:1
供职机构:陕西学前师范学院更多>>
相关领域:文化科学经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 2篇专利

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇文化科学

主题

  • 2篇控制器
  • 2篇计算机
  • 1篇独立性
  • 1篇信息化
  • 1篇信息化背景
  • 1篇制冷
  • 1篇制冷器
  • 1篇散热
  • 1篇散热装置
  • 1篇审计
  • 1篇审计范围
  • 1篇逆变
  • 1篇逆变器
  • 1篇企业
  • 1篇企业内部审计
  • 1篇驱动臂
  • 1篇热沉
  • 1篇微型控制器
  • 1篇微型逆变器
  • 1篇内部控制

机构

  • 4篇陕西学前师范...

作者

  • 4篇江慧
  • 2篇刘闫锋
  • 2篇胡金玲
  • 2篇王文彬
  • 1篇徐文娟

传媒

  • 1篇教育财会研究
  • 1篇财富生活

年份

  • 1篇2020
  • 1篇2019
  • 1篇2017
  • 1篇2016
5 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
一种计算机CPU散热装置
本实用新型公开了一种计算机CPU散热装置,包括箱体和电路板,所述电路板的右侧固定安装有控制器,所述电路板的左侧设置有芯片,所述芯片的左侧活动连接有PCR反应腔,所述PCR反应腔的内腔右侧固定安装有温度传感器,所述温度传感...
刘闫锋王文彬江慧胡金玲
文献传递
一种带记忆功能的便携式计算机机架
本实用新型公开了一种带记忆功能的便携式计算机机架,包括角度调节阀、驱动臂、微型控制器、微型逆变器,角度调节阀旁侧连接有驱动臂,驱动臂一侧设置有拉力感应器,拉力感应器一端固定在固定臂上,固定臂旁侧设置有齿轮,角度调节阀一端...
刘闫锋王文彬江慧胡金玲徐文娟
文献传递
企业内部审计问题及对策研究
2020年
内部审计是现代企业管理的重要手段。随着经济体制改革的不断深入,企业在计划经济体制下的管理和方法已不适应市场经济体制的要求,加强和完善企业内部审计已成为当前理论和实务界最为关注的话题之一。通过对企业内部审计程序的了解和分析,可以发现组织内部控制制度的缺陷,可以发现经营管理中存在的问题,找出产生问题的原因及责任,从而有利于企业的运营。本文重点分析了企业内部审计存在的问题,提出了相应的对策。加强内部审计的法律建设应拓展内部审计的监督范围,深化内部监督,提高内部审计人员素质,强化内部审计队伍建设,使企业在现有基础上完善内审机制,获得更大效益,在市场竞争中占有优势,立于不败之地。
江慧
关键词:内部审计审计范围独立性
信息化背景下高校财务内部控制体系研究被引量:7
2019年
随着网络信息化的迅猛发展,传统的高校财务内部控制体系已不足以适应高校财务信息发展的需要,亟待解决的是探索新的内部控制体系的构建。本文在研究传统理论的基础上,在分析高校财务内部控制现状及存在问题的基础上,提出了新的高校内部控制体系构建策略。
江慧
关键词:信息化高校内部控制
共1页<1>
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