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陈立群

作品数:4 被引量:17H指数:2
供职机构:浙江大学医学院附属妇产科医院更多>>
发文基金:浙江省康恩贝医院管理软科学研究项目更多>>
相关领域:经济管理医药卫生更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理
  • 2篇医药卫生

主题

  • 3篇审计
  • 3篇内部审计
  • 1篇医院采购
  • 1篇医院经济
  • 1篇医院内
  • 1篇医院内部
  • 1篇医院内部审计
  • 1篇政府采购
  • 1篇政府采购法

机构

  • 4篇浙江大学医学...
  • 1篇浙江大学医学...

作者

  • 4篇陈立群
  • 1篇李精钟
  • 1篇赵卫群

传媒

  • 3篇经济研究导刊
  • 1篇卫生经济研究

年份

  • 1篇2023
  • 2篇2021
  • 1篇2017
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
政府采购法修订对医院采购产生的影响
2021年
财政部近日公布的政府采购法修订草案对医院的采购带来一定的影响,需要根据修订草案的变化思路,分析对医院产生的具体影响。因此,从采购人主体地位、供应商资格条件变化、集中采购目录、采购限额标准的确定主体发生变化、采购方式调整、公开竞争和有限竞争概念等多方面,帮助医院理清采购法的变化,以及这些变化对医院的采购产生的影响。
陈立群
关键词:政府采购法医院采购
内部审计助力医院经济运营风险防范路径
2023年
突发重大卫生事件和医疗政策改革等外部环境的重大变化,对公立医院的经济运营和内部风险管控提出了更高要求。医院更须发挥内部审计自我监督机制,提高风险防范能力,保障医院健康有序发展。因此,提出以Z省省级医院近年经济运营情况和内部审计参与运营风险防范情况为基础,采用调查问卷和文献研究的方式,提出内部审计助力公立医院经济运营风险防范的建议。
陈立群
关键词:内部审计
新形势下公立医院内部审计的新要求被引量:15
2017年
新医改迫切需要公立医院完善治理,内部审计作为公立医院治理的重要内容,要发挥其应有的作用,做国家法律的维护者、健全完善内部控制的推动者、绩效提升的促进者。
赵卫群李精钟陈立群
关键词:内部审计
基于OA平台的医院内部审计流程构建被引量:2
2021年
构建基于OA平台的医院内部审计流程,规范医院内部审计管理,实现审计流程标准化和无纸化,是提升医院内部审计管理水平的关键。通过对当前医院内部审计的现状进行分析,依托医院现有的OA平台,构建内部审计电子化流程。该流程的实现,既提高了医院内部审计的沟通效率,又方便了审计底稿、审计报告的存档和查询,大幅提升了内部审计工作效率,这种模式的推行为医院内部审计流程构造提供了可以参考的实例。
陈立群
关键词:内部审计
共1页<1>
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