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  • 2篇2021
  • 2篇2020
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  • 1篇2017
  • 1篇2016
  • 1篇2013
  • 1篇2009
20 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
刍议高校内部审计观——从物本审计观到人本审计观
2013年
一、高校内部审计的物本审计观及其弊端 (一)高校内部审计的物本审计观我国高校内部审计工作的发展已有20余年的历史。不同高校内部审计发展程度不一,总体上经历了三个阶段:(1)账面基础审计阶段,该阶段主要是对高校账目和凭证作为审查的出发点,检查各项会计记录的有效性和准确性、账簿加总和过账的正确性、总账和明细账及其会计凭证的一致性。(2)制度基础审计阶段,该阶段是将高校内部审计工作建立在对高校内部控制制度评价的基础上,确定其可信赖程度,进而确定审计范围、重点和方法。
李丽光胡春晖
关键词:高校内部审计审计观制度基础审计人本审计发展会计记录
一种管理用票据装订装置
本实用新型公开了一种管理用票据装订装置,主要涉及票据装订领域。包括集屑盒,集屑盒上设有支撑架,支撑架上设有电机,电机的输出轴上固定有螺杆,支撑架上滑动连接有滑块,螺杆贯穿滑块并与滑块螺纹连接,滑块上设有连杆,连杆的底部设...
郭静汪新超李丽光丛兆鹏
文献传递
一种内部控制制度评价控制模型
本发明公开一种内部控制制度评价控制模型,包括:控制器,用于发出或者接收内部控制制度评价控制指令,并对发出或者接收内部控制制度评价控制指令进行信息处理;预算控制器,用于发出或者接收制度评价模型数据库中呈现出的规律和被审单位...
李丽光
文献传递
新政府会计制度下高校内部审计工作思路探析被引量:8
2019年
从2019年1月1日开始,高校实行新的政府会计制度,必将对内部审计工作提出了新的更高要求.在这种形势下,高校内部审计人员通过转变观念,创新改进内审工作思路,发现管理与内控中存在的问题,有针对性地提出建议,防范化解风险,促进高校的预算、财务和资产管理的有效结合充分发挥资产效益.
郝菊玲李丽光
关键词:政府会计制度高校内部审计
一种工程测绘设备
本实用新型提供一种工程测绘设备,包括握持板、防护壳、测距仪主体、显示屏、水平尺、控制按键、激光发射头、激光接收头、主控制板以及主控芯片,所述显示屏镶嵌固定在测距仪主体上端面前部,所述控制按键安装在测距仪主体上端面,所述主...
李丽光梁铮
文献传递
内部审计在内部控制体系中的定位与作用分析--基于高校环境下的研究被引量:5
2021年
高校内部审计和内部控制都是以风险为导向,提升学校管理水平,帮助实现学校事业目标的重要方式。内部审计通过对内部控制体系的健全性、有效性进行了解、测试和评价的方式来实现工作目标。内部控制是依托内部审计对高校各业务活动的操作程序、管理方法与控制措施的健全性和有效性进行的评价和监督,修正缺陷,优化内部控制各要素,达成学校事业目标。本文以风险管理理论为指导,评价、改善高校内部控制,降低运行风险,促进高校治理结构的完善,实现学校事业目标。
王晓娜李丽光白继红
关键词:内部审计内部控制高校
数字化技术在高校后勤服务外包的风险控制与监管中的应用被引量:1
2021年
随着我国科技水平的不断进步,各个行业的数字化程度自然也在不断加深,在高校后勤服务外包管理方面添加数字化技术内容能够帮助其风险得到控制及监管,为此在本文的研究当中将以我国当前的高校情况及其实际需求作为研究的基础,由理论入手对实际的需求展开分析,同时由宏观的视角延展到细节内容,通过这样的方式帮助数字化技术在高校后勤服务外包风险控制与监管中发挥出足够的作用。
王坤荣李丽光王晓娜
关键词:数字化技术高校后勤服务外包风险
小议会计专业课的探究式学习
2009年
在会计专业课教学中,教师要转变传统的教育观念,鼓励学生进行探究式学习,培养学生的独立性、创造性和能动性,提高学生的自主学习能力和教学效率。实践证明,这种方法不失为一种有效的教学方法。
李丽光
关键词:会计教学探究式学习自主学习能力
新制度下的会计档案研究被引量:2
2016年
会计档案是每个单位的重要资料。近年来,随着互联网的迅速发展、云计算以及会计信息化的不断加快,电子会计资料正逐步取代纸质会计资料,在日常会计核算及管理中发挥着越来越重要的作用。为了适应经济发展和会计信息化建设的需要,各单位要规范会计档案特别是电子会计档案,以切实提升本单位的会计档案管理工作水平。
郝菊玲赵文蕾李丽光
关键词:会计档案
高校内部审计信息化建设研究被引量:4
2017年
大数据时代的到来,推动着社会信息化建设的发展进程,在这种信息技术高速发展的环境下,为适应社会的新发展,高校的信息化程度逐日增强,这对高校内部审计信息化建设提出了新的挑战;作为高校独立的监督管理部门,内部审计必须加强信息化建设,创新审计技术和方法,提高审计效率及审计效果。本文从高校内部审计信息化建设的必要性入手,通过分析信息化建设过程中存在的问题,提出相关解决建议。
王晓娜李丽光郝菊玲
关键词:高校内部审计信息化建设
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