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杨丽敏

作品数:3 被引量:9H指数:2
供职机构:保定学院更多>>
相关领域:社会学经济管理文化科学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇社会学
  • 1篇经济管理
  • 1篇文化科学

主题

  • 2篇审计
  • 2篇内部审计
  • 2篇高校
  • 1篇应用型本科
  • 1篇应用型本科高...
  • 1篇审计成果
  • 1篇校内
  • 1篇内部控制
  • 1篇内部审计成果
  • 1篇公司治理
  • 1篇高校财务
  • 1篇高校财务管理
  • 1篇高校内部
  • 1篇高校内部审计
  • 1篇本科
  • 1篇本科高校
  • 1篇财务
  • 1篇财务管理

机构

  • 3篇保定学院

作者

  • 3篇杨丽敏
  • 1篇许飞
  • 1篇龙吟

传媒

  • 2篇科学大众(智...
  • 1篇时代人物

年份

  • 1篇2024
  • 1篇2010
  • 1篇2009
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
新时代河北应用型本科高校内部审计成果运用研究
2024年
审计价值通过审计结果运用得以体现,提高审计质量,提升审计成果运用层次,推动审计成果最终转化, 新时代对高校内部审计提出新的要求,本文对河北省应用型本科高校内部审计成果运用情况存在的问题和产生原因进 行分析,提出从把握内审成果的内涵、提高审计质量提升审计成果层次、重视审计成果督查落实、设置独立的审计部门 提高审计地位、健全审计成果评价标准和发挥协同贯通机制六方面提高内部审计成果运用效果,推动河北省应用型本科 高校内部审计在推动学校治理水平,促进高质量发展中发挥更大作用。
许飞杨丽敏龙吟
关键词:高校内部审计审计成果
高校财务管理创新探讨被引量:3
2009年
高校只有创新才能良性发展与时俱进,促进高校事业发展,保证高校财务管理创新实施。
杨丽敏
关键词:高校财务管理
内部控制与内部审计在公司治理中的作用被引量:6
2010年
公司治理是保证内部控制制度功能发挥的前提和基础,内部控制制度在公司治理中处于内部监控的地位。内部审计又是内部控制有力实施的工具,一个现代企业完善、健全的内部控制系统中,必须有完善严密的内部审计制度。
杨丽敏
关键词:公司治理内部审计内部控制
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