搜索到8330篇“ 内部审计方法“的相关文章
- 基于大数据分析的银行内部审计方法创新与应用
- 2024年
- 基于大数据背景下银行内部审计方法的创新与应用,文章针对金融环境复杂化及数据量激增带来的挑战,深入探讨了传统审计方法的不足。文章首先阐述了大数据技术与银行内部审计的基本概念及其深远影响,随后构建了基于大数据的银行内部审计方法综合创新框架。文章还探讨了大数据技术在数据处理层面的应用,并设计了内部审计模型。最后,提出了实施策略与保障措施,为银行内部审计实践提供新的思路和方法。
- 高文
- 关键词:银行内部审计
- 创新铁路企业内部审计方法
- 2023年
- 目前,铁路企业内部审计主要采用查阅审计资料、实物盘存、审计谈话问询、符合性测试、现场踏勘等方式。实践证明,现有方法在新形势下遭遇了诸多挑战,我们需要不断寻求更高效的审计方法来提升审计质量。一、传统内部审计的局限性1.量能矛盾仍较突出当前,选拔审计骨干人员配合各级监督机构进行巡视(察)、参与办案以及审计特派办抽调已成为常态。
- 谭钰王忠成刘正伟
- 关键词:符合性测试审计方法内部审计审计资料特派办现场踏勘
- 大数据背景下企业内部审计方法发展的思考
- 2023年
- 大数据时代,计算机技术的不断发展推动了我国审计工作的信息化进程。大数据是社会发展的必然趋势,同时也给企业的内部审计方法提供了新思路。随着审计领域对大数据技术越来越多的运用,内部审计方法也在不断地进行更替发展,本文主要总结内部审计在新时代有哪些新方法以及对内部审计方法新发展提出建议。
- 刘玥昀
- 关键词:审计领域计算机技术审计工作信息化进程
- 国企内部审计方法在合规管理中的实践
- 2023年
- 金彩丽
- 基层烟草企业内部审计方法的应用探索--以B市烟草专卖局(公司)为例
- 2022年
- “十三五”以来,随着经济与科技迅猛发展,烟草企业所面临的经济环境发生了较大变化,传统的内部审计方法已无法满足审计工作需求。本文对新形势下审计方法创新的背景和研究意义进行分析,并以B市烟草专卖局(公司)审计工作遇到的问题为引,对现代内部审计方法的应用进行探索,以期促进内部审计工作效率提高,进一步发挥好审计的监督作用。
- 史雪萍
- 关键词:审计工作效率审计方法现代内部审计
- 基于风险导向的银行集团客户授信内部审计方法探索与实践被引量:1
- 2022年
- 本文通过分析当前银行集团客户授信内部审计方法存在的问题,立足风险导向内部审计,探索构建“以集团客户风险图谱系统为工具,内部审计‘关口前移’为实现路径”的集团客户授信内部审计方法,展示该方法的具体实践运用,以期为同类内部审计实务工作提供借鉴与参考。
- 徐润艳
- 关键词:集团客户内部审计
- 浅析开展钢铁企业环保费用内部审计方法被引量:1
- 2022年
- 近年来,国家高度重视环境保护与绿色发展,特别是对钢铁行业提出了严格的排放指标要求,如国家对钢铁行业出台了一系列的限制标准(如高炉炼铁厂排出的粉尘量由50mg/m^(3)降到15mg/m^(3)),推动钢铁企业不断深化可持续发展战略。为了积极响应国家号召,积极建设绿色钢城,加快钢铁行业绿色转型,稳步提升钢铁企业绿色制造的能力和水平,钢铁企业不断加大环保项目的建设,为社会做出了巨大贡献。
- 文礼云
- 关键词:钢铁行业绿色制造环境保护
- 国有企业党费内部审计方法初探被引量:1
- 2022年
- 为加强国有企业党费收缴、管理和使用工作,应组织定期开展内部审计工作,保证党费的收缴及使用合规、合法,进一步推进党费工作规范化。本文将从国有企业党费的收缴、管理和使用三方面进行内部审计探讨,以供参考。
- 文礼云
- 关键词:内部审计党费收缴
- 数字化转型背景下大型国有商业银行强化总行本部内部审计方法探索被引量:6
- 2022年
- 本文在分析大型国有商业银行加强对总行本部内部审计的意义和定位的基础上,立足于数字化转型的视角,从审计原则、审计理念、审计视角等提出审计方法、步骤及在审计实践中的建议,以提升内部审计质效,发挥内部审计应有的职能与作用。
- 张君儒李镔
- 关键词:内部审计商业银行
- 勘察设计企业合同内部审计方法与整改要点
- 2021年
- 在开放的市场经济中建立科学有效的合同管理体系是勘察设计企业依法合规经营、健康有序发展的重要保障。本文以勘察设计企业合同管理内容和常见问题为出发点,介绍勘察设计企业合同内部审计方法与思路,针对合同审计发现问题提出相应的整改要点和建议。
- 陈岸
- 关键词:勘察设计合同管理内部审计审计整改
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- 罗士婕

- 作品数:11被引量:4H指数:1
- 供职机构:华北电力大学经济与管理学院
- 研究主题:资产评估 电网建设 融资租赁 财务 风险管控
- 程茂洲

- 作品数:14被引量:8H指数:2
- 供职机构:中国人民银行
- 研究主题:内部审计 信用评分 工会财务工作 管理科学化 工会财务
- 韦小泉

- 作品数:17被引量:214H指数:8
- 供职机构:湘潭大学商学院
- 研究主题:地方政府 金融发展 盈余质量 绩效审计 企业舞弊
- 田峰

- 作品数:7被引量:40H指数:3
- 供职机构:山西财经大学会计学院
- 研究主题:公允价值 会计信息相关性 国家审计机关 内部审计方法 内部审计
- 孙乾

- 作品数:3被引量:3H指数:1
- 供职机构:南京审计大学
- 研究主题:小额信贷 风险管理 内部审计 内部审计方法 小额信贷风险